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某市发改委2018年内部控制风险评估报告
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  根据xx市财政局的有关规定要求,我们组织开展了对委内各科室的风险评估工作,现将结果报告如下:
  一、风险评估活动组织情况
  (一)工作机制
  本次风险评估活动,是在我委内部控制工作领导小组的领导下,由风险评估小组具体组织实施的。为顺利完成风险评估工作,经委领导同意,由财审办牵头,从各科室选择抽调4名业务能力强、政治作风正派的相关工作人员组成内控风险评估小组,专门从事此次风险评估活动。
  (二)风险评估范围
  1、单位层面风险
  单位层面风险主要包括组织架构风险、运行机制风险、关键岗位风险、制度体系风险和信息系统风险等。
  (1)组织架构风险:内部机构设置不合理、部门职责不清晰、内部控制管理机制不健全等情况导致的风险。
  (2)运行机制风险:各部门运行机制不科学,决策程序不合理或未执行等情况导致的风险。
  (3)关键岗位风险:岗位职责不明确、关键岗位胜任能力不足等情况导致的风险。
  (4)制度体系风险:部门机构和内部岗位设置不健全、管理制度不完善、相关业务处理不合规等情况导致的风险。
  (5)信息系统风险:信息系统的选型不科学、日常维护不及时、输入系统数据不准确和不完整等情况导致的风险。
  2、业务层面风险
  我市发改委业务层面的风险主要包括预算管理风险、收支管理风险、政府采购管理风险、资产管理风险、建设项目管理风险、合同管理风险以及其他风险。
  (三)风险评估的程序和方法
  1、风险评估程序
  (1)风险评估工作由财审办牵头组织,风险评估小组根据经内部控制建设领导小组、委党组办公会审批通过的本年度风险评估工作计划具体实施风险评估工作。
  (2)各部室负责风险信息收集、风险识别和科室内部评估并提出相……

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