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在县委审计委员会会议上的主持讲话
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同志们:
  今天的会议,主要是听取并审议《xx县xx年预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,研究安排部署审计工作。
  首先,请xx同志进行汇报。
  ………………
  刚才,听取了县政府预算执行审计报告,从报告中可以看出,一年来,审计部门围绕全县经济社会发展大局,突出审计重点,主动履职尽责,在推动重大政策贯彻落实、规范经济运行、促进反腐倡廉、健全民生保障等领域做了一些富有成效的工作,特别是政府投资项目审计核减工程造价xx余万元,xx工程审计追缴规费xx余万元,这一减一加就为县财政节约资金x亿多元,成绩值得充分肯定。
  当然,报告中反映的问题,特别是农业扶贫保险政策落实、政府投资项目建设管理等方面的问题也不容忽视。会后,各单位要紧扣审计发现的问题,举一反三、有针对性的制定整改措施,“一把手”要切实履行“第一责任人”职责,从严从实从细抓好整改。县纪委监委要介入审计工作全过程,对于发现的问题线索,特别是侵害群众利益、违反工程领域基本规则的问题,要坚决“零容忍”,从严查处,严肃问责,顶格追责。下面,就进一步做好审计工作,我再讲三点意见:
  一是要推动内部审计。建立内部审计机制,加强内部审计工作,是规范机关及下属单位管理、督促各项政策按规定执行的有力抓手,近年来的事实也证明,经常接受审计的部门,出现的问题相对较少;反之则单位内部、特别是下属单位的问题就较多。各单位要深刻认识审计的重要作用,“一把手”要树立“审计是自我保护、防患于未然”的理念,积极接受审计监督,更要主动开展内部审计工作。县审计局要发挥专业优势,提供必要的业务指导,不定期对各单位内审工作开展情况进行督查,对进展缓慢、停滞不前,甚至敷衍了事的,要及时通报批评、约谈提醒,必要时县纪委监委要对“一把手”问责追责,倒逼各单位增强内部审计的思想和行动自觉,形成事事管理合规、项项决策科学……
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