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某市税务局督察内审科2022年工作总结及2023年工作思路
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  今年以来,市局督察内审科按照全省税务工作会议部署要求,聚焦督察内审主责主业,以“防风险、守底线”护航税收事业的政治自觉,努力践行工作职责,不断增强督审职能监督的整体效能。现将2022年工作完成情况及下一步工作思路汇报如下:

  一、2022年工作情况汇报

  (一)防控有力,内控工作扎实推进。

  一是立足本职防风险。今年以来,督察内审科扎实做好各项疑点核查及风险应对工作,主要包括:1、开展税收优惠政策落实风险应对督察,加强风险应对质量管控,截止目前全年累计接收省局下发xx批次疑点核查任务,合计疑点数据xx条,发现问题xx条,应补税款xx元,应退税款xx元。2、开展增值税发票管理内部风险疑点核查。核查xx条疑点数据,确认存在执法过错xx条,开展责任追究xx人次。3、完成风险筛查工作。截止目前,督察内审科运用内控指标开展风险筛查xx批次,累计下发风险疑点数据xx条,按时核查完成率xx%。二是立足平台抓内控。组织开展了内部控制监督平台财务内控功能上线推广工作,与市局财务科配合对省局下发的xx项指标xx条财务风险疑点逐条进行了核实,积极研判财务风险,提出指标修改意见。三是立足长效建机制。探索建立现金税费征缴相关风险防控长效机制,针对现金税费征缴工作开展实地核查和自我排查,通过严格执行对账制度,严格税票作废管理,规范业务办理、建立审核制度、定期组织检查,强化岗位之间、部门之间的检查监督,有效降低纳税业务办理过程中的涉税风险。

  (二)运作有序,督察审计质效并举。

  一是内部审计覆盖全面。2022年,督察内审科共开展xx个督察审计项目,其中:对xx个县市区局负责人开展了离任经济责任审计;对xx经济开发区税务局开展了日常税收执法督察和财务审计,共发现xx个问题,并督促被审计单位全……

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