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某省税务局督察内审处一季度工作总结和二季度工作安排
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  一、全面落实绩效考核要求,认真完成各项工作任务

  (一)突出督审特色,在一体化综合监督上持续用力。

  一是坚持风险导向,织密防控网络。持续做好专票电子化风险点防控;对总局下发的内控风险目录社保非税部分提出建议;对XX特派办发来的两批次出口退税疑点开展核查工作;运行内部快反指标筛选疑点数据开展核查。通过查找、梳理、评估税务工作中的各类风险和外部审计监督发现的问题,研究完善制度流程,健全内控体系,织密防控网络。

  二是坚持刀刃向内,加强内部审计。对标外审要求,做好内部整改。组织开展对XX税务局、XX区税务局、XX税务局主要领导的经济责任审计工作;审核并督促XX大厦、省局机关财务处完成审计问题整改;向总局报送年度工作总结及经责审、层级审、专项审结果统计表;梳理2022年内部审计发现问题整改情况,对XX、XX、XX、XX大厦等单位整改未到位的问题进一步督促整改落实;审核XX大厦报送的《XXXX大酒店有限公司关于审计整改情况的报告》及整改台账,并与其财务部门负责人进行反馈;审核《关于XX同志任XX市XX区税务局局长期间经济责任审计的整改报告》及其整改台账。

  三是坚持精确执法,做实执法督察。开展欠税管理尽职调查工作。围绕欠税日常管理中税务机关管理不到位和税务干部不尽职尽责问题,深入XX(XX区、XX区)、XX、XX、XX、XX,开展欠税管理尽职调查工作。持续跟进现金税费征缴专项整治。在全省部署现金税费征缴相关风险防控长效机制相关工作,通过系统梳理税收执法风险事项和财务管理各流程中的风险点,完成《税收执法和财务风险防控读本》(初稿)组编会审。加强收入退还书开具业务、现金解缴、汇总缴库、收现票作废等4个指标管理,一季度核查共计XX各批次疑点数据XX条,发现并纠正问题XX个。做好执法责任制相……

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