2023年上半年,督察内审处在省局党委领导下,牢牢把握督审部门政治属性,胸怀大局、服务大局,聚焦主业、突出主责,不断强化构建内控风险防控体系,推动党中央决策部署和总局、省局重点任务落地落细,推动内外部审计监督提质增效,为助力xx税收事业高质量发展保驾护航发挥了积极作用。现将上半年工作小结如下:
一、聚焦主业,履职尽责强税务风险防控
今年以来,督察内审处聚焦控、督、审主责主业,以风险排查为重点,不断查错纠弊、促进管理,防范风险、服务大局。
(一)加强内控机制建设,防范内控风险
1.编写《税收执法和财务管理风险防控指南》。组织督审业务骨干梳理税收执法风险点xx个,包含税务登记、税费申报、税费征管、国际税收、发票管理、纳税服务、政策制定等xx个方面;梳理行政管理风险点xx个,包含财务内部控制、预算管理、财务收支、专项经费、国有资产、基本建设、政府采购、信息化项目建设等xx个方面,并对风险防控的政策依据进行收集,提供防控措施,有效推动各级税务机关全面开展风险防控,增强干部识别风险、防控风险意识,落实全面从严治党要求。
2.开展专票电子化执法风险防控。通过系统固化指标自动扫描以及发起人工巡查,上半年发现疑点数据xx条,推送责任单位核查后确认问题xx个,已整改完成xx个,为我省专票电子化工作的有序开展发挥了保驾护航作用。
3.修改完善业务风险目录。对总局下发的内控风险目录进行分析、补充、完善,针对社保非税业务风险提出修改意见,并被总局采纳建议xx条。
4.组织报送内控年度报表及报告。内控报表填报是纳入总局绩效考核的一项重要工作,督审处加强工作统筹,组织填报人员认真学习财政部、税务总局通知及问题解答等材料,严格按照报告填报说明做好省、……