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某县税务局关于2025年上半年内部控制工作情况报告
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xx市税务局:

  根据《全国税务系统内部控制管理制度(试行)》规定,现将县局2025年上半年内控工作相关情况报告如下:

  一、2025年上半年内部控制工作情况

  (一)组织领导维度

  1.定期召开内控工作领导小组会议。2025年上半年县局召开内控工作领导小组会议1次,听取了2024年度内控工作开展情况汇报,审议通过了2025年内控工作计划,提出了2025年内部控制工作要求,对全局风险指引管理、风险防控执行、风险筛查、内控建议、内控宣传、问题深度整改等工作作出进一步要求。

  2.及时发布通报组织专题会做好工作安排部署。发布《关于2025年内控工作开展情况通报及相关工作要求的通知(一)》,对上半年内控工作及内控平台使用管理等作了进一步要求。6月召开法制相关工作会议,对县局年度内控重点工作做进一步要求。

  3.编写了《xx县税务局内控系统使用操作手册》(2025版)供各单位使用,进一步抓牢平台工作基础,认真组织学习内控业务知识,落实内控监督平台指标运用。

  (二)制度建设维度

  县局各主责部门制定并发布用于规范税务机关和税务人员行使税费执法、行政管理权的制度、办法等。2025年上半年县局相关单位建立制度3个,分别是《国家税务总局xx县税务局涉税负面舆情应对处置管理办法(试行)》、《国家税务总局xx县税务局财务管理股关于进一步做好需求部门直接采购工作的通知》、《国家税务总局昆xx县税务局关于调整规范房产管理工作领导小组成员单位及工作职责的通知》。

  (三)风险识别维度

  1.实施内部风险防控计划管理。组织各主责部门制定《xx县税务局2025年重点内部风险防控计划》,梳理内控风险点及相关措施四十余项,风险事……

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