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焦化有限公司内部会计控制规范——采购与付款
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第一章 总 则

  第一条 为了加强对单位采购与付款的内部控制,规范采购与付款行为,防范采购与付款过程中的差错和舞弊,根据《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制规范——基本规范(试行)》等法律法规,制定本规范。
  第二条 本规范适用于xx焦化有限公司所有采购及付款业务。
  第三条 单位负责人对本单位采购与付款内部控制的建立健全和有效实施以及采购与付款业务的真实性、合法性负责。

第二章 岗位分工与授权批准

  第四条 建立采购与付款业务的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责、权限,确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
  采购与付款业务不相容岗位至少包括:
  (一)请购与审批;
  (二)询价与确定供应商;
  (三)采购合同的订立与审计;
  (四)采购与验收;
  (五)采购、验收与相关会计记录;
  (六)付款审批与付款执行。
  不得由同一部门或个人办理采购与付款业务的全过程。
  第五条 配备合格的人员办理采购与付款业务。办理采购与付款业务的人员应当具备良好的业务素质和职业道德。
  根据具体情况对办理采购与付款业务的人员进行岗位轮换。
  第条 对采购与付款业务建立严格的授权批准制度,明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办人办理采购与付款业务的职责范围和工作要求。
  第七条 审批人应当根据采购与付款业务授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。
  经办人应当在职责范围内,按照审批人的批准意见办理采购与付款业务。对……

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