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仓库管理操作规范
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  1、入库流程
  1.1供应商送货时,仓管员应根据《送货单》核对到货的数量、规格、颜色,确认无误后在《送货单》签字确认,将《送货单》转交录单员;
  1.2供应商送货时,若实际收到物料与《送货单》上不符,仓管员需在《送货单》备注实收物料的品名、规格、数量,经送货司机签字确认,将《送货单》转交录单员,并及时告知采购;
  1.3来料未附《送货单》时,仓管员需自行记账并让送货司机签字确认。补收到《送货单》后,在单上签字后转交录单员。
  2、出库流程
  2.1 仓管员按生产部门开出的《投料单》备料待领;
  2.2一线员工凭生产部门开出的日工单领料,仓管员在日工单上签字后发料,并及时在投料单上备注。涉及以旧换新的品类,必须交旧领新;
  2.3其他部门领用:经办人填写《领料单》,经部门经理签批后到仓库领用;
  2.4不良品需退回给供应商的,需由仓管员开出《退货单》写明数量、规格,经带货司机签字后办理出库。
  3、退库流程
  3.1生产计划变更或者生产物料清单变更需要退库的物料,由生产部安排人员将领用的相关物料退回仓库;
  3.2物料在使用的时候发现不符合使用要求,应及时将物料退回仓库,再领合适的物料。
  4、日常管理
  4.1库内严禁携带火种,严禁吸烟;
  4.2录单员必须严格按照实际发生的物料进出业务及时逐笔录入ERP,在收单后半个工作日内完成录单作业,确保管理表中物料进出及结存数据的正确无误;
  4.3仓管员每天必须对仓库进行整理和清洁,保证责任区内物料分区摆放、排列整齐、标识清晰,通道干净顺畅;
  4.4仓管员每月对贵重库存物资进行检查盘点,如有变动及时向采购部经理反馈,并做到账、卡、物一致;
  5、可回收类废品管理
  5.1生产所……

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