1、进料检验
1.1 当采购部采购的原材料、零配件到货后,由仓管员通知质检员进行检验。
1.2质检员依据公司相关检验标准进行检验,检验合格后通知仓管员办理入库手续。
1.3 如检验出不合格品,立即隔离、标识。采购部看见标识后,及时对不合格品进行处置。
1.4 原材料 、零配件让步接收。
1.4.1 当原材料、零配件出现轻微不合格且批原材料为生产急需的,为保证生产的正常进行,可做出让步接受的处理。
1.4.2由质检员填写《供应商来料品质异常报告》,通知生产部去申请让步接收。
1.4.3采购部告知供应商产品的缺陷,要求其限期整改。
1.4..4经采购、生产、质检、研发部门(必要时才参与)会审,公司副总经理同意后方可办理入库。如会审无法通过(达不到制造要求),则按1.3执行。
2、过程检验
2.1 各工序操作工需对前一工序予以检查发现问题,及时通知生产部经理(或班组长)对上一工序作出相应措施。并同时作好本工序工作,在生产过程中发现器件或配件存在质量问题时,及时告知生产部经理(或班组长),并通知质检员到现场检测。
2.2 质管部经理每天对关键或重要工序进行巡查,必要时做好日常检验记录,以便追溯。
2.3 发现不合格品时,作好标识、隔离处置,立刻通知生产部经理(或班组长)予以返工或翻修。当出现不合格品比例超过规定范围时,可以要求停产。经生产、质检、研发部门会审、整顿后,方可恢复生产。
3、成品出厂检验
3.1 成品完成后(入库前),由质检部依据公司检验标准进行检验。检验合格后贴二维码,配上说明书、合格证,检验合格、资料齐全方可入库。
3.2若出现不合格品,作好标识、隔离放置,并对检测出的不合格品予以返工……